你好!這是一家成立不久的新公司,出納可以根據費用報銷單填寫現

2021-03-25 14:36:47 字數 3651 閱讀 4110

1樓:洪武移民

有乙個權宜之計,編現金收支憑證記賬,記賬憑證只編號碼,不填日期,現金帳也暫時不填日期,等有了會計再填日期,這樣也能結出個現金餘額。

2樓:曉霜濛濛

你的那些票據必須是經過先在票據上寫經手人,某某某,籤上名字,有個人證明,乙個為私,二人為公嘛,再就是有人審核,老闆審批,憑證是可以在文化用品店買到的,不知道你們是否和稅務部門打交道,如果打交道的話,你的那些票據你要審查,是否是真的票據喲,否則會讓稅務局有話說喲。至於記日記賬嘛,你們公司有收入嗎,有收入就根據收入票據金額填在借方;你的那些報銷單據,根據票面金額多少記在貸方。你可以找會計基礎方面的書看一看。

3樓:匿名使用者

是怎麼填寫報銷單?還是只要知道怎麼填寫現金日記賬?

你好!新開的公司,出納可以根據費用報銷單填寫現金日記賬嗎?發到我78014550@** .***. 謝謝!

4樓:痛並快樂地工作

你可以先做分錄,收回備用金,借:現金,貸其他應收款-備用金,然後再按正常的現金報銷做分錄和記日記賬就行。

出納根據每個員工的費用報銷單如何登記現金日記賬?分開登記還是混在一起登記啊?

5樓:匿名使用者

現金日記賬是一起登記的,就是流水賬,需要單獨核算每個業務的費用的話單獨做張**吧。

6樓:匿名使用者

乙個員工的費用登記一次,在現金日記賬的貸方登記

急!我是一名新手出納,第一次接觸現金日記賬賬簿,從第一行開始就填錯了好幾行,我該怎麼辦?!

7樓:失憶的白玫瑰

先按付款的日期(如果不知道日

期,就按填單的日期)把單都按順序整理專發了,逐行填屬寫,收款就寫借方,付款就寫貸方,現金的就填現金的欄,銀行存款的就填寫相應的欄。要認真,不要填錯那麼多,真的填錯了,就用紅筆通欄劃上刪除線,蓋上你的私章。

借條具體要不要入,要問你的會計是否入賬。

出納賬很容易的,不要慌張!會計沒來,你可以打**問她。或者問你的做過會計或出納的朋友。

8樓:匿名使用者

如果字型小的話,用紅筆劃掉錯的地方,用黑筆在上方寫上正確的數。如果字寫的大,沒有地方改,只能用紅筆把整行劃掉,接著下面的空行重新寫

9樓:匿名使用者

要不在買一本唄,多練練

公司是**記賬,我出納除了把費用報銷單整理好。。對於現金日記賬和銀行存款日記賬就不用做了麼???

10樓:博藝財務

**記賬公司主要是做企業外帳 用來納稅申報用的 內帳還是需要自己來做的

11樓:hkhl風

當然要做了,記現金日記賬和銀行存款日記賬是出納的工作,並且記的賬要以實際發生的業務為準,而不是依據會計記的賬,例如依據匯款單、付款原始憑證、開的收據等等。老總直接拿走的錢要弄清楚做什麼用了,讓其開好此筆費用的發票拿來報賬,或者讓寫收據、借款單。

12樓:夕陽好

根據你手裡的收付原始單據作現金日記賬和銀行日記賬,老總拿錢肯定要打條子的,過後催著讓老總拿發票抽欠條就是了。

出納要根據原始憑證登記銀行、現金日記賬嗎?

13樓:餘湧泉

出納不應根據原始憑證登記銀行、現金日記賬。

現金日記賬(銀行存款日記賬)是用來逐日反映庫存現金(銀行存款)的收入、付出及結餘情況的特種日記賬。

現金出納人員在辦理收、付款時,應當對收款憑證和付款憑證進行仔細的複核,並以經過複核無誤的收、付款記賬憑證和其所附原始憑證作為登記現金日記賬(銀行存款日記賬)的依據。

如果原始憑證上註明「代記賬憑證」字樣,經有關人員簽章後,也可作為記賬的依據。但不能直接根據所有原始憑證登記日記賬。

我們公司是小公司,沒有出納只有我乙個會計,報銷填報銷單的時候出納那裡怎麼辦要不要填?

14樓:就就早

建議出納那裡填領導的名字,現金日記賬和銀行存款日記賬要填,但每隔一段時間需要和領導對賬

出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算,就都屬於出納。

它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理,票據、貨幣資金、有價**的整理和保管,貨幣資金和有價**的核算等各項工作,也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

15樓:匿名使用者

建議出納那裡填你們領導的名字,現金日記賬和銀行存款日記賬由你來填,但每隔一段時間你需要和你們領導對賬

16樓:匿名使用者

小公司,不一定是會計機構比較完整,很多的企業,都是這樣的,只有乙個會計,出納有的時候是老闆,有的時候也是會計自己,有的時候是乙個外行人。

這樣的公司,要求不是很嚴謹,但是外帳方面,你要掌握好,什麼現金日記賬,銀行日記賬,你都要根據你的帳來做好,就算是你自己乙個人也要弄好,還有一點發生的費用,一定要老闆簽字,這樣會計以後出現問題,我們會少很多的麻煩,千萬記得,外帳用點心。

內帳麼,老闆要求的要是不高的話,就簡單的做個流水賬就可以了,月末的時候都彙總一下,老闆的要的就幾個數字,我銷售多少,花錢多少,能賺多少,費用等多少,就可以了!

我建議你到財務會計網裡面的新人指導版塊去學習下!

17樓:海浬的小龍魚

單位小時,一般只有乙個會

計,你可以記悵,老闆管錢,你可以將費用記下,然後找老闆拿錢;來了收入後將錢交給老闆,然後你記賬;要不老闆很信任你的話,就你乙個人管,但一定要老闆在所有單據上簽字確認,賬必須記得清楚,否則會說不清.

我現在任會計崗位,我想知道費用報銷單後附的憑證是什麼包括發票嗎?費用報銷單應該是出納管還是會計管?

18樓:寧靜靜

在出納處報銷後,出納要做現金日記賬,做付款憑證,如果緩數出納收錢,做收款憑證,擾隱首並登記相應的日記賬(現金日記賬和銀行日記賬)月末攜明把所做憑證交會計審核

19樓:匿名使用者

呵呵,是的,費用報銷單最後是要跟你的會計憑證一起裝訂進入賬本的液寬消,所以當然是會計在管。等鬧知出納給報完賬以後,就會把票據這些拿給你,然後你才可以做賬。你上面描述的報巧慧賬流程是正確的,加油~~

20樓:送你蔥我

發票是日常支出的原bai始憑證,是必須

du附在費zhi用報銷單後面的。費用報銷售dao單應該內交給出納,出納再交給會計容

,及相關負責人審核。一般的公司會衫耐鍵有限額,超過一定的額度才需要領導簽字。審核通過後,就可以支付款項給申請人或巧了。

出納呢,再根據費用報銷單,填寫現金日記賬和銀行日記賬,最後會把單子交給會計來做賬。

一般就這畝閉個流程了!

21樓:安新一號

報銷流程每個單段埋位不太一樣,我認為

比較合理的流程應該是:經辦人拿報銷單找部門專主管枝帆簽字確認,然後找會計

屬審核,經財務主管握搭螞簽字確認後,再找總經理(授權的分管經理)簽字,簽字手續完成後,由會計製作記賬憑證,出納根據記賬憑證的金額做收付款業務。

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