急求會計高手幫我解答幾個問題高分求助

2021-03-04 08:57:24 字數 1937 閱讀 3535

1樓:老金會計

**的題?

有些是無解的

2023年應允扣除的金額為3000*15%=450 本期發生820 或結轉以後年度為820-450=370

2023年當期應允扣除的為4000*15%=600,實際發生215 加上年結轉370當期可以扣除585

2樓:兆老師

求助回答

無能為力 不好意思

高分求助會計高手,請把計算過程寫清楚。

3樓:匿名使用者

1、應納稅所得額=1,000,000-100,000(a)+200,000(b)+20,000(c)=1,120,000

a、交易性金融資產產生的公允價值變動不作為納稅基礎,納稅調減

b、未經專核定的屬準備金支出不可稅前扣除,納稅調增

c、企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰,假定印刷廠剩餘60%部分可全額扣除,則50,000*40%=20,000應納稅調增

應納所得稅額=1,120,000*25%=280,000

3、遞延所得稅資產=(壞賬準備賬面價值-壞賬準備計稅基礎)*25%=200,000*25%=50,000

4、遞延所得稅負債=(交易性金融資產計稅基礎-交易性金融資產賬面價值)*25%=100,000*25%=25,000

2、當期所得稅費用=280,000-50,000+25,000=255,000

4樓:匿名使用者

業務分析:(總的原則是 稅法只認同當期實際發生的收益與虧損)1.交易性金融資產的公內

允價值變動容100000影響了會計利潤但當年不交所得稅,作為遞延所得稅資產

2.壞賬準備為暫時性遞延負債專案

3.業務招待費的可扣金額,根據稅法規定只能扣除實際發生的百分之六十和營業收入的千分之五中的最小值。 差額作為永久性差異,後期不准抵扣。

題目沒有給出營業收入所以只能以實際發生的百分之六十為基礎。

計算過程:

應繳所得稅=【1000000-100000+200000+(50000-30000)】*0.25

所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅負責-遞延所得稅資產遞延所得稅資產=100000*0.25

遞延所得稅負債=200000*0.25

5樓:匿名使用者

新年到了,送你乙個餃子平安皮兒包著如意餡,用真情煮熟,吃一口快樂兩口幸福三口順利然後喝全家健康湯,回味是溫馨,余香是祝福~~~

6樓:大舍大得

這樣的問題在知道恐怕很難問出答案來哦。建議你到相關的論壇或貼吧發帖詢問,祝你成功

7樓:匿名使用者

為了久藏你的影子,在深冬,我給心靈再上一把鎖。而如今,在這個日子,我從鎖眼裡彷彿又聽到了自己的聲音!加分吧,嘻嘻

8樓:匿名使用者

新年到、新年到,貼春聯、放花炮,喜氣洋洋真熱鬧!發個簡訊問聲好,公升官發財步步高! 加分吧,嘻嘻

經濟學高手來幫我解決幾個西方經濟學的問題!!!!

9樓:匿名使用者

cdbdaadccbdadd自己做的,僅作參考,如果不對的話lz不要罵啊,呵呵。不過我覺得我做的應該大體都對吧。

請專業人士幫我解答這幾個個病歷問題,急!!!

10樓:淺淺紫嫣

1問問患者有沒有抑鬱情況,如心情不好,情緒低落,對日常生活失去原有的興趣,有沒有自責自罪,悲觀厭世等等。問問消化有沒有問題,診斷抑鬱症的可能性比較大。不過要排除消化道。

護理一般加強營養,注意光照,補充必要的維生素,鈣質,如果是抑鬱者要注意防止自傷自殺。注意不要太關注自己的病情,學會開朗豁達的性格,多運動,鍛鍊身體,培養興趣愛好。3張力性的尿失禁

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本月主營業務成本 營業收入 期間費用 營業利潤 210000 850 39150 170000元 發出銷售的產品數量 1200 3000 800 3400件單位成本 170000 3400 50元 所以,庫存產品800件的成本 50 800 40000元所以,月末在產品成本 月初在產品成本 月初庫存...

3D MAX高手解答的幾個問題

在這個地方問這種問題很難得到你滿意的答案 建議到專業的3d max 論壇轉轉 第乙個 不可能 法線和置換都是渲染模擬出來的效果 第四個 沒那功能 其他2個問題還有解決辦法.你問得問題 基本是3d不具備的 你要想搞出來 就自己用 f11程式設計去 不好解決 max裡面有什麼方法可以把自己做的東西加密,...

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1 借 長期股權投資 11000 貸 股本 1000 資本公積 10000 2 借 實收資 版本 6000 資本公積 2000 盈餘公權積 300 未分配利潤 2700 貸 長期股權投資 11000 借 資本公積 3000 貸 盈餘公積 300 未分配利潤 2700 4 借 銀行存款 貨幣資金 20...