出納工作內容及步驟是哪些,出納工作的具體流程有哪些

2023-04-28 16:00:04 字數 2406 閱讀 8267

1樓:徒雲

出納會計的工作內容是:1、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;2、負責公司各部門的費用報銷業務手續;3、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經理彙報工作。出納會計的流程是現金收付、銀行存款收付。

出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。會計有兩層意思,分別是:1、會計工作;2、會計工作人員。

出納工作的具體流程有哪些

2樓:羅仰俠

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。

2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則:

工作事項及審驗等程式。

失誤防範及糾正程式。

現金收付。1、現金收付的,要當面點清金額,並注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

2、現金一經付清,應在原單據上加蓋「現金付訖章」。

多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得「坐支」。

4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。

做好現金結報單,防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批准並用借支單借款。

若無批准借款,引起糾紛,由責任人自負。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款餘額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以排程資金。

每日下班之前填製結報單。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班後賬務章交總經理處。

報銷審核。1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。

若無,應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。

若有,問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有,應分開貼。

4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。

若超過,應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符,應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無,不予報銷。

出納的工作內容及流程? 5

3樓:匿名使用者

財務部出納崗位職責。

1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日記賬》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證,填製記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填製會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,摺疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,並做到日清月結,月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

7、及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

8、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及審核工作和會計檔案保管工作。

9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對於現金和各種有價**,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對於空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

10、負責編造學期和每月的現金支出計畫,分清資金渠道,有計畫的領取和支付現金。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

12、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

13、根據公司需要,完成領導布置的其他工作。

出納應具備的能力及任職條件有哪些

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