新版出口退稅軟體關於出口紅衝的問題請做過新版出口紅衝的會計指點

2021-03-29 09:45:16 字數 1360 閱讀 7258

1樓:匿名使用者

1、在「生成出口貨物沖減明細」下按照原樣「沖減」即可。

2、如果此出口撤銷,肯定影響到申報納稅,賬務上作相應處理

3—6、單證收齊是指報關單、核銷單收到紙質單證以及上傳了電子資訊(海關申報方面)。出口申報時,b代表報關單,h代表核銷單(自8月份起免填,但系統還沒有改)。在申報時,涉及單證是否收齊,系統會自動提示;出口貨物要退稅,必須要單證收齊——只要單證收齊,才能確認真的出口了;在未收齊單證時申報,顯示b是正確的;收齊單證以後,申報還會出現b

2樓:→小楊

沖減是要在基礎資料採集-免抵退資料錄入-(單證不齊)-出口沖減-申報年月選擇你錯誤報關單的申報日期-出口發票號-沖減-填下紅衝發票號,就可以了!(衝減時的軟體所屬期就填你現在的所屬期201211)

然後你在到單證不齊-出口貨物明細裡把你沖減的那筆單子重新錄一遍即可!

1:對的,單證不齊還是和以前一樣的錄入,匯率是填你原來九月份的匯率!

2:不會影響的!

3:收齊前期資料的話還是和原來一樣,錄報關單號自動帶出資訊(不要手工錄入,不然預申報會有疑點的),運保傭的費用是在單證齊全裡面的運保傭調整裡面做!

4:b應該是缺報關單吧!

5:單證不齊在軟體裡是做免稅的,單證齊全是做退稅的!退稅是要你的單證全部收齊之後才可以做的!

3樓:匿名使用者

我不是你們江蘇的,看生產型軟體基本是一樣的1、資料有誤的一筆,先將此筆業務在收齊出口單證明細錄入裡做單證收齊,然後在生成出口貨物沖減明細裡做此筆沖減。不過需在備註上註明原因。

2、你此筆業務應該是免稅業務,再在免稅裡錄入此筆,申報的時候把此筆資料加上,就沒什麼問題。

3收齊單證和以前一樣。

4資訊不齊b是因為的你的報關單沒收齊

5、在收齊單證後才能計算退稅額與免抵額,給予退稅。單證不齊只能計算,不能退稅。

4樓:匿名使用者

小楊同學說的很詳細了,如果你還是不了解的話那只能在你身邊教你了。

出口退稅衝紅

5樓:專業埋雷

金額還是不能改的吧,現在新版收齊的時候只能更改報關單號,出口日期。

6樓:丸味人生

先衝減一下,再把正確的錄進去

已出口退稅的發票可以紅衝嗎

7樓:深圳源豐祥報關

親,已經出口退稅的發票原則上是不能紅衝的,因為這些發票已經被使用過,現在如果作廢不僅需要補稅還涉及到供銷各方以及**商的利益,一般都不會選擇這樣操作的。

8樓:會計島直播平台

如果是紅衝的話需要再補稅的。

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