英國的VAT稅號如何註冊申報

2021-09-10 16:16:14 字數 3037 閱讀 5534

1樓:匿名使用者

vat 是歐盟國家普遍使用的售後增值稅,指貨物售價的利潤稅,當產品進入英國,貨物繳納進口稅;銷售後可以退回進口增值稅,再按銷售額交相應的銷售稅。

擁有vat稅號後,無論是否有銷售出去,必須定期向英國申報稅務情況。

國vat申報情況:

每個vat稅號每3個月需要向英國的稅務部門(hmrc)進行一次當季度進口和銷售情況的申報,結算當季度該vat下的所有進口稅(import vat)和銷售稅(sales vat)。季度申報vat=銷售稅-進口稅,銷售稅大於進口稅則繳納額外的銷售稅,反之則退返超出的進口稅。

vat使用範圍

在歐盟亞馬遜,ebay,外貿中都可以使用。

中國大陸(或香港)個人申請英國vat稅號需要提供以下資料

a 證明檔案

1,營業執照

2,至少提供以下其中一項:身份證,護照

3,至少提供以下任意兩項(好三項):戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,未婚證,出生證明,醫院病歷,員工證,房產證,房屋租賃合同,信用卡賬單,銀行卡賬單

b 基本商業資訊

我們將在             銷售                  產品。(中英文皆可)

例如:我們將在amazon.co.uk銷售phone accessories。

中國大陸(或香港)公司申請英國vat稅號需要提供以下資料

a 證明檔案

必須提供:公司營業執照(或個體戶營業執照)

至少提供以下其中一項:身份證,護照

至少提供以下任意兩項(好三項):戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,未婚證,出生證明,醫院病歷,員工證,房產證,房屋租賃合同,信用卡賬單,銀行卡賬單

b 基本商業資訊

我們將在                 銷售                  產品。(中英文皆可)

例如:我們將在amazon.co.uk銷售phone accessories。

英國公司申請英國vat稅號需要提供以下資料

a 證明檔案

必須提供:公司證書(company certificate)

至少提供以下其中一項:身份證,護照

至少提供以下任意兩項(好三項):戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,未婚證,出生證明,醫院病歷,員工證,房產證,房屋租賃合同,信用卡賬單,銀行卡賬單

注:個人資料提供者必須是公司的董事,股東或者法定祕書。

b 基本商業資訊

我們將在                 銷售                  產品。(中英文皆可)

例如:我們將在amazon.co.uk銷售phone accessories。

2樓:港宜商務

中國大陸(或香港)公司申請英國vat稅號需要提供以下資料:

a 證明檔案

必須提供:公司營業執照(或個體戶營業執照)

至少提供以下其中一項:身份證,護照

至少提供以下任意兩項(最好三項):戶口本(本人頁),駕駛證,結婚證,未婚證

,出生證明,醫院病歷,員工證,房產證,房屋租賃合同,信用卡賬單,銀行卡賬單

b 基本商業資訊

我們將在 銷售 產品。(中英文皆可)

英國vat稅如何申報?

按照英國稅法規定,vat稅按季度申報,每個vat稅號每3個月需要向英國稅務部門(hmrc)進行一次當季進口和銷售情況的申報,結算該季度在該vat稅號下的所有進口稅(import vat)和銷售稅(sales vat)。季度申報vat=銷售稅-進口稅,銷售稅大於進口稅則繳納額外的銷售稅,反之則退返超出的進口稅。

針對英國境外人士或公司身份申請英國稅號,並不產生當地公司稅,只需申報和繳納增值稅即可。如果vat稅務主體在英國當地產生費用,提供相關的單據,可作為進項抵扣材料。對於跨境電商賣家來說,退稅主要是對衝當期的銷項稅。

當然,退稅的前提是vat稅號主體在清關時正確使用自己的vat稅號清關繳稅。

3樓:思考真諦

英國vat註冊需要哪些資料?英國vta註冊流程:

1.非英國註冊公司或個人以及英國當地的個人或者公司都可以辦理,一般中國賣家主要是以非英國註冊公司或個人名義辦理,如果是英國當地個人/公司需要提供個人資訊以及ni號碼

2.一般是4-6周可以註冊完成,最快有3周左右拿到的。註冊vat可以贈送eori,eori是歐盟通用的清關登記號,用於清關使用。

眾麥-跨境電商一站式平臺 qq 3252992049

vat是如何計算的?

具體的計算是分成進口和銷售兩部分的。

1.進口部分:

進口稅= 進口增值稅 + 進口關稅

進口增值稅= (申報貨值 + 頭程運費 +關稅)x 20% (這是商家可以退回)

進口關稅= 申報貨值 x 產品稅率

2.銷售部分:

這裡都用英國標準稅率(standard rate)為例哦~

銷售增值稅= 定價 (稅前**) x 20%

市場銷售**(含稅)

= 定價(稅前**) + 銷售增值稅

= 定價(稅前**) +定價 (稅前**) x 20%

= 定價(稅前**) x 1.2

換句話說,

銷售增值稅

=市場銷售** / 1.2 x 20%

= 市場銷售** / 6 (上繳的vat,實為市場售價的1/6)

舉個栗子:

某款手機殼成本100元,亞馬遜賣200元。進貨100件發到英國,頭程運費總共800元。貨物總成本(申**格)為10000元,這個季度內,你賣出了此款產品90件,當季你需要繳納vat多少?

解:關稅 = 申報貨值 x 產品稅率 = 10000 * 7 %(按照7%的手機殼算) = 700 元

進口 vat =(申報貨值 + 頭程運費 + 關稅) * 20% =(10000 + 800 + 700)* 20%= 2300 元

銷售 vat = 最終銷售額/6 = (90 * 200)/ 6 = 18000 /6 = 3000 元

※ 由於進口 vat 可以用在季度申報的時候做抵扣,所以當季季度申報時你真正需要繳納的 vat 為:

銷售 vat - 進口 vat = 3000 - 2300 = 700 元

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