增值稅發票上的金額多開了怎麼辦,銷售貨物時發票金額多開了金額怎麼處理

2021-04-18 01:35:59 字數 720 閱讀 5753

1樓:shjdnx小新

發票多開了對方copy沒有認證趕緊bai通知對方把發票退回來,把du原發票作廢了

zhi重開一張正確的發票。,如果認證dao了還是要當月退回來作廢,重開一張正確的給對方,對方公司要把已認證作廢發票的稅金做乙個進項稅額轉出,月初申報進項稅轉出。記得一定要當月作廢重開,隔月就麻煩了。

2樓:辰辰大寶

認證倒是沒有問題,但是對於你們雙方來說,賬務上就對不上了,看你的問題是上個月開的,應該是跨月了,只能開紅字發票進行核銷了!

3樓:智祖鍾離意

這種情況要bai和專管員充分溝通,du然後要收票方出證明給zhi你,表dao明開錯了,就回

可以開紅字發票衝回,重新開答正確的。你的賬務處理是沒錯的,不過一般還需要退回開錯的運輸專業發票給對方。

1、如發票尚未入帳,當月開的增值稅發票,如發現錯誤當月可以作廢,要把所有聯次收齊後蓋上作廢章並在開票系統裡做作廢處理。作廢的發票留底備查;

2、如發票已經入帳,應拿收回的發票聯和抵扣聯做紅字分錄。

還需要:讓對方開具拒收發票證明(或發現開錯,沒有交付對方為理由),在稅控系統裡開紅字發票申請,把開紅字發票的資料考入u盤,原開錯票的影印件,相關供貨合同,單位的公章,財務專用章,帶上以上資料讓專管員審批,再到稅務服務大廳辦理相關手續,批准後才能開具紅字發票。

銷售貨物時發票金額多開了金額怎麼處理

增值稅發票已經抵扣對方作廢怎麼辦

對方作廢了bai,你已抵扣的du話,肯定已經跨月zhi了如果雙方是合法交易,那麼由dao你申請 內紅字發票,交給對方重開發 容票,如果已失聯,那只能是自己在申報系統中作進項稅轉出。如果發現作廢了是你自己發現的話,並且還在稅期以內,並且你司的進項能夠承擔得起這個轉出的稅費的話,那麼直接在這個月的申報中...

銷售商品增值稅發票上的商品包括增值稅稅額嗎

銷售商品增值稅發 票上的商品包括增值稅稅額。一般發 票上會寫明商品金額和稅額。發票上有列明不含稅金額,稅額,親可以仔細看看哦。dfrobot的發票按實際購買商品有包括運費和增值稅嗎 納稅人銷售或者進口貨物,除以下第二項 第三項規定外,稅率為17 納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為13 自來水 暖氣 ...

增值稅發票開錯並且丟失,該怎麼辦

增值稅發票開錯並且丟失解決辦法如下 首先,作廢發票必須三聯收齊。如果確認丟失的話,你要做以下事情 1 要寫乙個發票丟失說明 蓋公章 2 去稅務局政策法規科或找企業專管員處罰,一般一張發票500元處罰。3 憑你的罰款繳款書 銀行蓋章 和你的發票丟失說明到政策法規科登報作遺失申明。4 憑你登報留在手上的...