會計賬務處理的問題,請教大家,粵通卡的財務做賬問題?請教大家。

2021-03-04 03:15:50 字數 3879 閱讀 7718

1樓:樹陰下的羊

開單,未進入送貨安裝前,只做業務記錄,不做賬務處理。

安排送貨安裝後,即此項業務實際發生了,做賬務處理,借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅。

支付安裝費,借主營業務成本180,貸現金180。

收到此業務貨款,借現金,貸應收賬款。

2樓:環球網校

主營業務成本應該放在借方,而且一定要有正規票據。

3樓:雙子可心

預收賬款,服務後轉主營業務收入

請教大家乙個會計問題

4樓:匿名使用者

所有和公司主營無關的往來公司,就放在其他應收款,具體是其他應收還是其他應付,是要看客戶餘額的借貸方。

5樓:匿名使用者

針對你說的那些單位,應收款項就放在其

他應收款-單位裡核算,應付款項就放在內其他應付款-單位裡核容算是用什麼會計科目根據業務性質決定。

針對這些單位的業務,是付款業務時,就放在其他應付款掛賬核算,收款業務時,就放在其他應收款掛賬核算。

可能乙個單位同時有 其他應收和其他應付的掛賬,那說明這兩筆款項性質不同,不能對沖,只能分別掛賬,分別核算。這樣比較細化,將來對賬也比較準確。

6樓:大開圓解

不做收入 ,逃匿資金往來

7樓:匿名使用者

放到其他應收款中的是有些單位沒有給錢,要收那些單位的錢。放到其他應付款的單位,是你們公司欠那單位的錢沒有給,你們要付給人家錢,兩個是不同的概念,乙個收錢,乙個付錢

粵通卡的財務做賬問題?請教大家。 5

8樓:匿名使用者

可以先預支現金,借出來備用金,然後等有票了再回去報銷不行嗎。你看每個單位領導請人吃飯,都是先刷卡掏錢,然後回去把票給財務就行了。沒見過哪個出納說,嘿,老闆你沒發票,吃飯我不給你付款的喲?

9樓:喜聞樂見壞人欽

很簡單的問題啊,你可以把這個先交的錢作為其他應收款來做,明細分錄就寫司機的名字就好了,等司機拿來發票之後你再轉回去就好了,這樣還能分清責任,如果卡掉了,司機就要償還卡里的錢,中間不會有任何的弊端

10樓:多點君

請問,如果是之前已經有簽訂租車合同,然後平時也有報銷一些高速過路費,加油費之類的,然後公司現在是還沒有收入的,現在有一筆5000多的粵通卡「通行費」來報銷可以嗎?

11樓:匿名使用者

入長期待攤費用不就好了

大家好,想向你們請教以下會計問題:賬務處理的流程,會計報表的編制及匯報時間及稅務方面

12樓:酷狗法師

抄稅是一般納稅人1-6日在自己的增值稅發票開票電腦上抄稅後,列印出上月的增值稅版發票彙總表後權,憑ic卡和列印的紙質彙總表到當地國稅局由當地國稅局進行抄稅的乙個過程.

國稅只管增值稅和企業所得稅

地稅的稅種比較多,還包括代收的稅費,比如老企業的企業所得稅、個人所得稅、車船使用稅、土地增值稅、營業稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、教育費附加、水利建設**、文化事業建設費、養老保險金等等。

賬務處理的流程是:根據會計原始憑證編制會計記帳憑證;根據會計記帳憑證編制憑證彙總表(或叫科目彙總表);根據會計原始憑證和記帳憑證登記明細分類帳;根據記帳憑證彙總表登記總分類帳(或叫總帳);根據總帳和明細分類帳編制會計報表。會計報表的上報時間一般在次月10日前,企業所得稅的申報一般在季後15日內,企業所得稅的匯算清交在4月30日前。

13樓:

流程抄,簡單地說,收到發票-做會計bai分錄-登記賬簿-編報表du.

報表是每個月zhi

都要做的,主要是資產負債表和dao損益表,然後就是稅務局要求的報表,比如說,增值稅申報表等等.

抄稅一般是每月的1-7日,納稅申報一般是每月的1-10號;地稅的申報一般也是每月的1-10日,具體的時間以當地的稅務局公布為準.

14樓:點支菸

你問的太複雜了,不如找個學習班學一下。

15樓:匿名使用者

會計報表的年報要在第二年的3~4月報出

請教一下大家,關於工程人工費會計賬務處理的問題。謝謝

16樓:匿名使用者

行業會計可以諮詢大華會計學校呀,他那邊有一對一教各行行業會計的。

17樓:匿名使用者

不是你們公司員工,先掛往來

香港會計賬務處理問題

18樓:康栢會計師事務所

會計師事務所專業處理香港報稅的問題的

他們調整了金額,肯定有他們的原因。你可以具體的諮詢為你做賬的人員。

大家好! 我是一名新手會計,有乙個問題請教各位。

19樓:匿名使用者

借:固定資產

貸:應付賬款或其他應付款-xx公司 附件就是給你們公司開的發票及總公司的銀行回單影印件

20樓:振海

1、總公司

直接付bai款給空du調公司的情況,

a,總公司zhi不要你們還錢的

dao情況下,你們就回

不用做賬了答,直接把空調發票換成你們總公司的名字。辦理乙個借用空調的手續就可

b、空調歸分公司所有,錢要還總公司,分錄如下:

借:固定資產

貸:其他應付款——某某公司

2、先付到分公司賬戶,再買空調,按借款處理,和總公司簽個借款協議,開張收據給總公司

借:銀行存款

貸:其他應付款——某某公司

借:固定資產

貸:銀行存款

個人意見,僅供參考~

有個問題想請教大家 關於財務的

21樓:匿名使用者

待處理財產損益科目是乙個過度科目。原材料盤盈,經批准後沖減管理費用。

批准前,待處理財產損益貸方有餘額。

批准後,過度科目借貸要平,自然在借方。

請教會計做賬問題,和往來單位對抵該如何做賬?

22樓:匿名使用者

應該分情況:

第一:我們作為債權

人,另外兩個債務單位之間存在債權債務關係,那麼兩內個單位之間可以容

簽訂轉帳協議,由其中一家承擔全部債務,轉帳協議至少一式三份,三方各執乙份做為入賬依據,會計處理如下:

借: 應收賬款

貸: 應收賬款

第二:如果是三方債務話(甲欠乙,乙欠丙,丙欠甲),需要三方簽訂抵帳協議,各執乙份,會計處理如下;

借: 應付賬款

貸: 應收賬款

第三:如果是雙方互有債務,雙方簽訂抵帳協議,各執乙份,會計處理如下;

借: 應付賬款

貸: 應收賬款

借: 銀行存款 (現金)

貸: 應付賬款(預付賬款)

如果是退回到公司賬戶的附銀行回單就可以了,如果退現金附開給對方的現金收據的記賬聯就可以了.

23樓:匿名使用者

你的意思應copy該是雙方互有債權債務,進行抵消吧。如果是這種情況,雙方要簽訂抹帳協議,寫明雙方債權債務關係,對抵情況,抵消後雙方的債權債務關係,然後雙方蓋章生效。財務憑抹帳協議入帳,做

借 應收賬款

貸 應付賬款

這樣就可以了。

24樓:

樓上的分錄反了。應為:

借: 應付賬款

貸: 應收賬款

25樓:楊巨集強

說的清除些......

農業會計賬務處理,農業養殖的賬務處理

1 外購幼苗種子,按實際成本入賬 借 消耗性生物資產 苗木成本 貸 銀行存款 2 農業生產過程中產生的農藥 化肥 地膜等 購買時 借 原材料 農藥 化肥 地膜 貸 現金 使用後 借 農業生產成本 直接材料 貸 原材料 農藥 化肥 地膜 3 農業生產過程中人員的工資 獎金 福利費等,包括機械作業人員的...

外貿企業的會計賬務怎麼做呢,外貿出口企業的賬務怎麼做??

珠三角會計網推出一套外貿企業企業會計全盤真賬仿真實訓 三個月連續的經濟業務 基本涉及到外貿企業各種日常經濟業務。原始憑證逼真 業務單據齊全,核算明細到四級科目,涉及到多種核算方法。配套教學光碟對每個月每一筆業務都有詳細的講解,一看就懂一學就會。按照最新的會計準則,可隨時隨地反覆學習,學會了相當於兩年...

財務會計的計算題求大家幫忙做下,財務會計的計算題不懂,求幫助!!!

第一題 第一年折舊額 189000 7350 5 15 60550其中5 4 3 2 1 15,第一年即5 15第二年折舊額 189000 7350 4 15 48440第三年折舊額 189000 7350 3 15 36330第四年折舊額 189000 7350 2 15 24220第五年折舊額 ...